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关于做好2018年度内部审计工作统计和总结的通知

发布时间:2018-12-17 信息来源: 监察审计室 责任编辑:办公室

各地级以上市供销社,省社直属各单位:

  为全面、真实、准确地反映供销合作社系统内部审计工作开展情况,根据《中华全国供销合作总社办公厅关于做好2018年度内部审计工作情况摸底和总结的通知》(供销厅函字〔2018〕101号)要求,现就做好2018年度内部审计工作统计和总结的有关事项通知如下:  

  一、认真填报内部审计情况汇总表

  各单位要高度重视、认真填报《内部审计情况汇总表》(以下简称汇总表),做到汇总不重不漏,数字真实准确。汇总表采取逐级上报的方式,各地级以上市社组织对市社本部及市属单位、所辖县(区)社填报汇总后报省社,省社直属各单位组织对本部及各区域子公司填报汇总后报省社。 

  二、认真做好审计工作总结 

  各单位要认真做好审计工作总结。总结的内容主要包括:审计工作开展情况、取得的成效及积累的经验、存在的问题及对下一年度的计划、意见和建议等。 

  三、报送时间和方式

  各地级以上市社、省社直属各单位将汇总表和年度工作总结加盖单位公章后,于2018年12月25日前以纸质版和电子版的形式报送省社监察审计室,电子版发至a37620490@126.com。电子表格请从省社网站(http://coop.gd.gov.cn/)下载。 

    (联系人:高雯雯  联系电话: 020-37621856,传真:020-37621856 )

 

  

    附件:供销合作社系统内部审计情况汇总表.xls 

 

 

 

广东省供销合作联社

2018年12月17日

  


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